为贯彻落实财政部 教育部《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》实施方案,结合2024年度行政事业单位内部控制报告现场核查工作要求,省财政厅、省教育厅聘请会计师事务所于5月19日至23日对我校2025年内部控制建设情况和2024年内部控制报告编报质量进行了现场核查。6月3日,核查情况通报会在我校主楼C座会议室召开,学校副校长李卓、省财政厅会计管理局和学校内部控制建设工作小组成员单位负责人及相关工作人员参加会议,会议由财务处处长袁华主持。

会上,核查小组负责人分别对组织层面内部控制、业务层面内部控制和内部监督等方面的核查情况进行了通报,核查结果显示,学校各部门在内部控制工作中取得了一定成效,内控意识逐步增强,流程执行更加规范。同时,核查也发现了一些存在的问题,如部分制度更新不及时,未能完全适应新形势下的管理要求;内部控制信息化建设不全面、不完善等。
针对核查中发现的问题,副校长李卓做表态发言,提出了明确的整改要求和工作部署。一是要提高政治站位,把内部控制工作作为现在和今后的一项重要工作来抓,将核查组提出的问题进行梳理,对问题的整改形成一套切实有效的监督、评价、检查流程。二是把内控整改和其他如专项治理、内部审计检查工作结合起来,优化业务流程,提升工作效率,确保学校各项工作安全有序进行。三要做到举一反三,建立健全长效机制,防止问题再次发生,对风险点形成流程图,让权力在阳光下运行。
此次内部控制现场核查情况通报会的召开,不仅及时反馈了学校内部控制工作中存在的问题,也为下一步整改工作指明了方向。今后学校将持续完善内部控制体系,不断提升风险防控能力和内部管理水平,为学校高质量发展提供坚实保障。(财务处供稿)